日本知名的制造业 内部审计主管

仕事内容:
开展并执行较简单的风险基础的审计活动(包括财务审计及运营审计),在高级别审计人员指导下
对业务流程的控制状况进行风险评估;
对交易数据的完整性及准确性进行测试及文件归档;
在指导下整理审计证据,编制审计底稿;
根据已取得审计证据编制审计报告;
收集改善措施的执行数据,跟进改善行为的实施状况。

応募資格:
年齢:25 〜 30
学歴:本科以上
教育背景
会计、财务、经济类相关本科毕业,
有CPA或CIA、CISA资格优先。
工作经验
2-3年审计经验,有内部审计工作经验的人员优先;
具体专业技能
普通话流利,商务日语水平,有良好的书写及语言沟通技巧;
具备关于审计方法及手段的一定专业知识;
能够承担简单的审计项目,并按期提交高质量审计报告;
具备扎实的财务、会计知识,熟练应用Excel, Word, Visio等微软相关软件;

勤務地:北京市

給与:不限 〜 13000
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